|
Faktúra |
3100587/16
|
zinkovanie
|
140,16 |
s DPH |
187/2016
|
|
30.11.2016 |
PUK PLUS s.r.o. Veľké Kostoľany |
SOŠ technická |
|
|
07.12.2016 |
|
Objednávka |
197/2016
|
spojovací materiál
|
53,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
SPOMA Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
29.11.2016 |
|
Faktúra |
3100584/16
|
materiál
|
71,64 |
s DPH |
191/2016
|
|
29.11.2016 |
Kovovýroba a obchod s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
07.12.2016 |
|
Faktúra |
3100585/16
|
pracovný plášť
|
14,40 |
s DPH |
192/2016
|
|
29.11.2016 |
SOC TRADE s.r.o. Nitra |
SOŠ technická |
|
|
07.12.2016 |
|
Objednávka |
198/2016
|
zvárací materiál
|
591,90 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Zváracia technika - Durina Emil, Červeník |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
29.11.2016 |
|
Objednávka |
195/2016
|
súčiastky pre autodielňu
|
209,42 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
PIMI cars s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
29.11.2016 |
|
Objednávka |
196/2016
|
súčiastky pre autodielňu
|
290,64 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Triumf profesional tools s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
29.11.2016 |
|
Objednávka |
197/2016
|
spojovací materiál
|
53,44 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
Zváracia technika - Durina Emil |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
29.11.2016 |
|
Objednávka |
194/2016
|
zváracie sito
|
11,40 |
s DPH |
|
|
29.11.2016 |
PIVOT QARI |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
29.11.2016 |
|
Faktúra |
3100581/16
|
potraviny
|
120,00 |
s DPH |
|
5/2016
|
28.11.2016 |
SNIEŽIK s.r.o. Čab |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
3100582/16
|
potraviny
|
82,69 |
s DPH |
|
4/2016
|
28.11.2016 |
Rudolf Čerňan Čakajovce |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
3100586/16
|
materiál
|
591,90 |
s DPH |
198/2016
|
|
28.11.2016 |
Emil Durina-Zváracia technika Trnava |
SOŠ technická |
|
|
07.12.2016 |
|
Faktúra |
3100583/16
|
potraviny
|
213,80 |
s DPH |
|
1/2016
|
28.11.2016 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
3100580/16
|
potraviny
|
210,61 |
s DPH |
|
6/2016
|
25.11.2016 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
3100577/16
|
potraviny
|
310,64 |
s DPH |
|
10/2016
|
25.11.2016 |
MECKER s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
3100578/16
|
preškolenie vodičov
|
36,00 |
s DPH |
180/2016
|
|
25.11.2016 |
SOŠ automobilová Trnava |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Faktúra |
3100579/16
|
potraviny
|
162,15 |
s DPH |
|
3/2016
|
25.11.2016 |
MIRKOM s.r.o. Marcelová |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Objednávka |
192/2016
|
pracovné oblečenie
|
14,40 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
SOC Trade - Urbaník J. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
24.11.2016 |
|
Faktúra |
3100575/16
|
potraviny
|
123,86 |
s DPH |
|
7/2016
|
24.11.2016 |
Mária Tomanová Hlohovec |
SOŠ technická |
|
|
28.11.2016 |
|
Objednávka |
193/2016
|
zasklievanie
|
45,60 |
s DPH |
|
|
24.11.2016 |
Ľubomír Vrtik - Slenárastvo |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Kropelová Oľga |
riaditeľka SOŠT |
24.11.2016 |