|
|
Faktúra |
3100246/22
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Jozef Smatana |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100249/22
|
služby CO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Roman Zomborský, Levice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
125/2022
|
skrinka nízka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
124/2022
|
preambula 16 ks
|
242,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Učebné pomôcky, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
|
Objednávka |
123/2022
|
aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Edusteps |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100253/22
|
el. energia vyučt.
|
859,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100252/22
|
služby PO
|
83,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100251/22
|
teplo vyúčtovanie 2021
|
3 352,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100250/22
|
odvoz a likvidácia kuch. odpadu
|
82,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
BP Agro-centrum s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100248/22
|
Potraviny
|
376,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Objednávka |
126/2022
|
kalibrácia alkoholtestera
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Kalibrovanie s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100247/22
|
Potraviny
|
32,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100235/22
|
školenie
|
67,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Asseco Solutions, a. s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100240/22
|
dvere
|
284,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Stavebniny Jozef Váry, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100242/22
|
admin. poplatok
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Komensky Viral, s.r.o. Košice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100244/22
|
materiál
|
3 375,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Linotex s.r.o., Trebatice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100245/22
|
materiál
|
747,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100243/22
|
materiál
|
971,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100238/22
|
materiál
|
216,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Remppol, Polačik Igor |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100241/22
|
materiál
|
963,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100234/22
|
potraviny
|
182,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100237/22
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
3MP projekt s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100239/22
|
materiál
|
971,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
118/2022
|
inzercia Pardon
|
35,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
PETIT PRESS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.05.2022 |
|
|
Objednávka |
120/2022
|
projekčné práce športovisko
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
3MP projekt s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
122/2022
|
výškové zameranie objektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Milan Fančovič, Geodetické a kartografické práce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100232/22
|
potraviny
|
154,26 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Jozef Čmehýl DOS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100231/22
|
potraviny
|
234,73 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100230/22
|
potraviny
|
207,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100227/22
|
mikrovlnka 4 ks
|
405,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
AndreaShop |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100229/22
|
materiál
|
698,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Spoma s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
119/2022
|
materiál
|
747,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Krcho Miroslav, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
116/2022
|
materiál
|
534,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Weldmatic Malženice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
117/2022
|
2ks dvere
|
284,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
stavebniny vary |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100233/22
|
materiál
|
534,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Weldmatic Malženice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100228/22
|
rekonštrukcia chodby
|
5 222,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
MJM STAV, Báb |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.06.2022 |
|
|
Objednávka |
121/2022
|
pokládka dlažby chodba
|
5 222,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
MJM STAV, Báb |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100146/22
|
potraviny
|
242,03 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100225/22
|
materiál
|
378,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Eritan, Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100222/22
|
seminár RŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
RVC Michalovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100220/22
|
pracovná obuv, odev
|
1 248,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Remppol, Polačik Igor |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
114/2022
|
školenie RŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
RVC Michalovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100223/22
|
rekonštrukcia vestibulu
|
1 381,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
MJM STAV, Báb |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100224/22
|
materiál
|
194,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Elektro plus s.r.o. Trnava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100226/22
|
knihy
|
30,52 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Gorila-Martinus |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100221/22
|
servisné a revízne činnosti
|
339,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Objednávka |
115/2022
|
mikrovlnka 4 ks
|
405,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
AndreaShop |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100217/22
|
potraviny
|
43,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
110/2022
|
materiál
|
971,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Krcho Miroslav, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
109/2022
|
materiál
|
963,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Krcho Miroslav, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
113/2022
|
Slovníky
|
420,46 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Martinus s.r.o. Martin |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100216/22
|
potraviny
|
598,07 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100219/22
|
teplomer s vlhkomerom 2 ks
|
25,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Elektrosped a.s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Objednávka |
111/2022
|
teplomer s vlhkomerom 2 ks
|
25,29 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Datart |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
112/2022
|
výmena rozvadzača školy
|
2 835,59 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
BRODEK a spol |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100218/22
|
tabuľka mokrá podlaha
|
40,40 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
MALL Slovakia |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100212/22
|
potraviny
|
279,16 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
107/2022
|
smernice online
|
107,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
106/2022
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Vema s.r.o., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
108/2022
|
tabuľka mokrá podlaha
|
40,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
MALL Slovakia |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100215/22
|
on line kniha smernice pre školstvo
|
107,40 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Verlag Dashofer, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100214/22
|
kanc.kreslo bežové
|
233,94 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
Kancelária 24h |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100213/22
|
potraviny
|
203,15 |
s DPH |
|
|
24.03.2022 |
ATC JR, s.r.o., Púchov |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100206/22
|
jazykový učebňa
|
1 526,70 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100210/22
|
nákupné poukážky
|
875,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Kaufland |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Zmluva |
HS/22/03/078
|
Zmluva o poskytovaní služby-Študentský časopis-Hľadaj školu
|
33,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Komensky Viral, s.r.o. Košice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100207/22
|
čistiace prostr. škola
|
611,80 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100211/22
|
tlačivá
|
44,35 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Ševt a.s., Banská Bystrica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100205/22
|
oprava rozvodu siete 230V
|
2 133,43 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100204/22
|
školský rozhlas
|
4 776,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
Daffer, Prievidza |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100208/22
|
čistiace prostr. ŠJ
|
100,68 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TATRACHEMA |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100209/22
|
materiál-dlažba
|
825,00 |
s DPH |
|
|
23.03.2022 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. Pata |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100203/22
|
tonery,servis
|
1 065,60 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
PREKO s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100192/22
|
potraviny
|
523,45 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100202/22
|
potraviny
|
118,95 |
s DPH |
|
|
22.03.2022 |
Jozef Čmehýl DOS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100197/22
|
potraviny
|
125,14 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100200/22
|
2 ks stol, materiál
|
750,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
3100201/22
|
potraviny
|
39,86 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Ing. Jozef Smatana |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100198/22
|
tabuľa biela magnetická 8 ks
|
976,00 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Panda MK Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100199/22
|
potraviny
|
180,29 |
s DPH |
|
|
21.03.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
104/2022
|
dosky,stoly
|
745,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Ing. PaedDr. Vladimír Ďuriš, Kľačany |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100194/22
|
tlačiaren HP Color
|
348,30 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100196/22
|
potraviny
|
29,22 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
3100195/22
|
SSD Disk 30 ks
|
2 070,20 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
103/2022
|
poukážky
|
875,00 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Kaufland |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100193/22
|
kancelárske potreby
|
476,09 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
TSV papier Tibor Varga |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
105/2022
|
kanc.kreslo bežové
|
233,94 |
s DPH |
|
|
18.03.2022 |
Kancelária 24h |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
3100191/22
|
potraviny
|
139,55 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Jozef Čmehýl DOS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
|
Objednávka |
101/2022
|
SSD disk 500 MB
|
2 070.20 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
100/2022
|
biela tabuľa magnet. 8 ks
|
976,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
Panda MK Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
102/2022
|
dlažba
|
825,00 |
s DPH |
|
|
17.03.2022 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. Pata |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
Dataprojektor+držiak 8 ks
|
4 372,66 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
98/2022
|
Lino,sokel,lep
|
3 375,40 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Linotex s.r.o., Trebatice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
20.04.2022 |
|
|
Objednávka |
99/2022
|
kopírka do ŠJ
|
348,30 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Alza.sk s.r.o. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
96/2022
|
čist. potreby+ obuv,odev
|
216,79 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Remppol, Polačik Igor |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
maľovanie /dielne+3 triedy/
|
4 435,24 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
TECHNOSTAV PATA, s.r.o. Pata |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
90/2022
|
prac.odev,obuv
|
1 248,55 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Remppol, Polačik Igor |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
|
Objednávka |
91/2022
|
stolička Viva červená
|
720,00 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.03.2022 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
nábytok RŠ
|
2 833.20 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.03.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
materiál
|
378,05 |
s DPH |
|
|
16.03.2022 |
Eritan, Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |