|
Faktúra |
3100246/22
|
Potraviny
|
38,28 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Ing. Jozef Smatana |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100249/22
|
služby CO
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Bc. Roman Zomborský, Levice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Objednávka |
125/2022
|
skrinka nízka
|
240,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
B2B Partner s.r.o., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
Objednávka |
124/2022
|
preambula 16 ks
|
242,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Učebné pomôcky, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
Objednávka |
123/2022
|
aktualizačné vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Edusteps |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.05.2022 |
|
Faktúra |
3100253/22
|
el. energia vyučt.
|
859,52 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100252/22
|
služby PO
|
83,65 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Kozačenko Vladimír, Požiarna ochrana, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100251/22
|
teplo vyúčtovanie 2021
|
3 352,14 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100250/22
|
odvoz a likvidácia kuch. odpadu
|
82,50 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
BP Agro-centrum s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100248/22
|
Potraviny
|
376,26 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Majster mäsiar s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Objednávka |
126/2022
|
kalibrácia alkoholtestera
|
24,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Kalibrovanie s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
06.04.2022 |
|
Faktúra |
3100247/22
|
Potraviny
|
32,74 |
s DPH |
|
|
31.03.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.04.2022 |
|
Faktúra |
3100235/22
|
školenie
|
67,72 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Asseco Solutions, a. s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
3100240/22
|
dvere
|
284,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Stavebniny Jozef Váry, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100242/22
|
admin. poplatok
|
9,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Komensky Viral, s.r.o. Košice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100244/22
|
materiál
|
3 375,46 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Linotex s.r.o., Trebatice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100245/22
|
materiál
|
747,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100243/22
|
materiál
|
971,20 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100238/22
|
materiál
|
216,79 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Remppol, Polačik Igor |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100241/22
|
materiál
|
963,50 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100234/22
|
potraviny
|
182,61 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
3100237/22
|
vypracovanie projektovej dokumentácie
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
3MP projekt s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100239/22
|
materiál
|
971,80 |
s DPH |
|
|
30.03.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Objednávka |
118/2022
|
inzercia Pardon
|
35,64 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
PETIT PRESS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
16.05.2022 |
|
Objednávka |
120/2022
|
projekčné práce športovisko
|
3 600,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
3MP projekt s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
Objednávka |
122/2022
|
výškové zameranie objektu
|
250,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Milan Fančovič, Geodetické a kartografické práce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.05.2022 |
|
Faktúra |
3100232/22
|
potraviny
|
154,26 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Jozef Čmehýl DOS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100231/22
|
potraviny
|
234,73 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100230/22
|
potraviny
|
207,90 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100227/22
|
mikrovlnka 4 ks
|
405,80 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
AndreaShop |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100229/22
|
materiál
|
698,72 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Spoma s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Objednávka |
119/2022
|
materiál
|
747,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Krcho Miroslav, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
Objednávka |
116/2022
|
materiál
|
534,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Weldmatic Malženice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
Objednávka |
117/2022
|
2ks dvere
|
284,00 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
stavebniny vary |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
Faktúra |
3100233/22
|
materiál
|
534,60 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
Weldmatic Malženice |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100228/22
|
rekonštrukcia chodby
|
5 222,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
MJM STAV, Báb |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.06.2022 |
|
Objednávka |
121/2022
|
pokládka dlažby chodba
|
5 222,40 |
s DPH |
|
|
29.03.2022 |
MJM STAV, Báb |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
25.04.2022 |
|
Faktúra |
3100146/22
|
potraviny
|
242,03 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
24.03.2022 |
|
Faktúra |
3100225/22
|
materiál
|
378,05 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Eritan, Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100222/22
|
seminár RŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
RVC Michalovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Faktúra |
3100220/22
|
pracovná obuv, odev
|
1 248,55 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Remppol, Polačik Igor |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
22.04.2022 |
|
Objednávka |
114/2022
|
školenie RŠ
|
39,00 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
RVC Michalovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
Faktúra |
3100223/22
|
rekonštrukcia vestibulu
|
1 381,20 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
MJM STAV, Báb |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Faktúra |
3100224/22
|
materiál
|
194,32 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Elektro plus s.r.o. Trnava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
17.05.2022 |
|
Faktúra |
3100226/22
|
knihy
|
30,52 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Gorila-Martinus |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
10.05.2022 |
|
Faktúra |
3100221/22
|
servisné a revízne činnosti
|
339,60 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.04.2022 |
|
Objednávka |
115/2022
|
mikrovlnka 4 ks
|
405,80 |
s DPH |
|
|
28.03.2022 |
AndreaShop |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
Faktúra |
3100217/22
|
potraviny
|
43,98 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
12.04.2022 |
|
Objednávka |
110/2022
|
materiál
|
971,80 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Krcho Miroslav, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |
|
Objednávka |
109/2022
|
materiál
|
963,50 |
s DPH |
|
|
25.03.2022 |
Krcho Miroslav, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
30.03.2022 |