|
|
Faktúra |
3100048/22
|
materiál
|
58,92 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Imtechnik s.r.o., Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100050/22
|
seminár PAM
|
60,00 |
s DPH |
|
|
28.01.2022 |
Solitea Slovensko |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
19/2022
|
školenie RŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Regionálne vzdelávacie centrum pri ZMO |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
22/2022
|
chémia do umývačky
|
297,61 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
RM Gastro-JAZ, Nové Mesto nad Váhom |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
25.02.2022 |
|
|
Objednávka |
20/2022
|
materiál
|
458,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
21/2022
|
revízne činnosti 2022
|
339,60 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Veolia Energia Slovensko a.s. Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100042/22
|
predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Dr. Jozef RAABE Slovensko |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100044/22
|
potraviny
|
181,27 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
Dodatok č.1
|
Zmluva o dodávke a odbere tepla
|
51 875,04 |
s DPH |
|
|
26.01.2022 |
MAGNA TEPLO a.s. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100043/22
|
inzercia PARDON
|
115,60 |
s DPH |
|
|
25.01.2022 |
PETIT PRESS |
SOŠ technická |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
11.03.2022 |
|
|
Objednávka |
14/2022
|
materiál
|
58,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
IM Technik s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
15/2022
|
materiál
|
557,52 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Spoma s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
16/2022
|
materiál-učeb. pomôcka
|
962,50 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Miroslav Krcho, Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100041/22
|
potraviny
|
305,47 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
17/2022
|
školenie PAM - stravné
|
42,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
Vema s.r.o., Bratislava |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
18/2022
|
dodávka a montáž 5 ks dverí
|
9 642,00 |
s DPH |
|
|
24.01.2022 |
OKNA HC s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3100037/22
|
potraviny
|
14,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Ing. Jozef Smatana |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100035/22
|
potraviny
|
616,52 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100039/22
|
potraviny
|
75,40 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Jozef Čmehýl DOS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100040/22
|
potraviny
|
444,14 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
ATC JR, s.r.o., Púchov |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |