|
|
Faktúra |
3100036/22
|
potraviny
|
22,87 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100038/22
|
potraviny
|
212,43 |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
01/2022/SOŠT
|
výmena 5 ks dverí na dielni
|
9642.- |
s DPH |
|
|
21.01.2022 |
OKNA HC s.r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
08.02.2022 |
|
Zmluva |
P-4
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Jozef Čmehýl DOS |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100031/22
|
potraviny
|
14,00 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100032/22
|
potraviny
|
226,47 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100033/22
|
tonery
|
67,80 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
DRUCKER s. r. o. Oščadnica |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100034/22
|
materiál
|
91,57 |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Spoma s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
Zmluva |
P-1
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Mabonex Slovakia, spol. s r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
Zmluva |
P-2
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Rudolf Čerňan Lukáčovce |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
Zmluva |
P-3
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
ELADAN s r.o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
Zmluva |
P-8
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
ATC JR, s.r.o., Púchov |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
Zmluva |
P-5
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Majster mäsiar, s. r. o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
Zmluva |
P-6
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
Zmluva |
P-7
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
AG FOODS SK s.r.o. Pezinok |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
Zmluva |
P-9
|
Rámcová dohoda na dodanie potravín
|
podľaprílohy |
s DPH |
|
|
20.01.2022 |
Ing. Jozef Smatana |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
3100030/22
|
zborovna komplet
|
198,72 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
KOMENSKY s.r.o. |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
12/2022
|
polep okien bielou fóliou
|
252,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
REDI s.r.o |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
31.01.2022 |
|
|
Objednávka |
13/2022
|
predplatné časopisu Škola
|
26,00 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Raabe |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
11/2022
|
materiál
|
91,57 |
s DPH |
|
|
19.01.2022 |
Spoma s. r. o. Hlohovec |
SOŠ technická Hlohovec |
Ing. Oľga Kropelová |
riaditeľka SOŠT |
|
28.02.2022 |