Navigácia

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 264/14 prezentácia školy 36,00 s DPH 27.11.2014 Život v Hlohovci 20.02.2015
Objednávka 150/2020 kniha 5,75 s DPH 03.09.2020 Žilinská univerzita SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 21.12.2020
Faktúra 310048220 kniha 5,75 s DPH 07.12.2020 Žilinská univerzita SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 07.12.2020
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - prenájom nápojovéh automatu č. 8/2010 s DPH 10.05.2011 Žaneta Hádeková VENDINGCAFFE, Nitra 14.02.2012
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - prenájom nápojového automatu č. 2/2011 s DPH 10.05.2011 Žaneta Hádeková VENDINGCAFFE, Nitra 14.02.2012
Zmluva Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov - prenájom nápojového automatu č. 7/2010 s DPH 10.05.2011 Žaneta Hádeková VENDINGCAFFE, Nitra 14.02.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 2/2011 - /nebytové priestory - nápojový automat/ s DPH 11.02.2011 Žaneta Hádeková VENDINGCAFFE, Nitra 14.02.2012
Zmluva Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1/2011 - /nebytové priestory - potravinový automat/ s DPH 11.02.2011 Žaneta Hádeková VENDINGCAFFE, Nitra 14.02.2012
Objednávka 119/2018 Zhotovenie a montáž žalúzie 167,85 s DPH 01.08.2018 ŽAL-ROL, tieniaca technika SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 14.09.2018
Faktúra 3100385/18 Zhotovenie a montáž žalúzie 167,85 s DPH 119/18 20.08.2018 ŽAL-ROL, tieniaca technika SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 12.09.2018
Objednávka 8/2020 materiál 276,00 s DPH 17.01.2020 ŽAL - ROL, Šusta SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 06.02.2020
Faktúra 3100041/20 materiál 276,00 s DPH 27.01.2020 ŽAL - ROL, Šusta SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 10.02.2020
Objednávka 214/14 oprava kotla storno s DPH 30.09.2014 Ščasný Peter Šulekovo SOŠ technická 20.02.2015
Objednávka 9/13 oprava smažičky a odstránenie porúch 100,00 s DPH 15.01.2013 Ščasný Martin, Šulekovo SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová 15.01.2013
Objednávka 112/2015 oprava plynového kotla 40,00 s DPH 10.06.2015 Ščasný Martin, Šulekovo SOŠ technická 19.10.2015
Faktúra 3100616/18 oprava fúkara 48,30 s DPH 197/18 12.12.2018 Šupa technika SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 20.12.2018
Objednávka 182/13 fúkar - vysavač na lístie 165,00 s DPH 22.10.2013 Šupa Marián - Záhradná technika SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová 22.10.2013
Faktúra 3100456/13 fukár - vysavač 165,00 s DPH 182/13 06.11.2013 Šupa Marián - Záhradná technika SOŠ technická Hlohovec 06.11.2013
Objednávka 66/2021 oprava fukára 30,00 s DPH 29.06.2021 Šupa Marián - Záhradná technika SOŠ technická Hlohovec Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 18.08.2021
Objednávka 29/2020 drtič kôrovia 993,14 s DPH 07.02.2020 Šupa Mariál - Záhradná technika SOŠ technická Ing. Oľga Kropelová riaditeľka SOŠT 02.07.2020
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/9312

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická
    Františka Lipku 2422/5
  • Riaditeľ školy:
    033/7320620, kl. 200
    033/7331221

    Sekretariát:
    033/7320620 kl. 201
    sosthc@zupa-tt.sk

    Zástupca riaditeľa pre teoretické vyuč.:
    033/7320620, kl. 204

    Zástupca riaditeľa pre praktické vyuč.:
    033/7320620, kl. 202

    Ekonomické oddelenie:
    033/7320620, kl. 203
    033/7320620, kl. 243

    Školská jedáleň:
    0910/403210

    Vrátnica:
    033/7320873

    Fakturačné údaje:
    Banka: Štátna pokladnica
    Číslo účtu: SK8981800000007000495463
    IČO: 17050324
    DIČ: SK 2021268535

Fotogaléria